7/06/02
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– SE AUTORIZA AL COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA A ADQUIRIR MATERIAL
AERONÁUTICO
Visto:
la gestión promovida por el Comando General de la Fuerza Aérea, por la
cual solicita autorización para la adquisición en forma directa de
material aeronáutico y para planillar y girar al Comando Aéreo de los
Servicios en los Estados Unidos de América la suma de U$S 495.477,54
(dólares americanos cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos
setenta y siete con 54/100), en su equivalente en moneda nacional.- Considerando:
I) que estas adquisiciones se efectúan en el exterior por las
circunstancias establecidas y que ameritan que las mismas se amparen en el
literal C) del numeral 3) del artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el
Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997.- II) que resulta necesario girar
la precitada suma a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del Comando Aéreo de
los Servicios en los Estados Unidos de América.- III) que dicho giro,
puede ser atendido con cargo al Inciso 03 «Ministerio de Defensa
Nacional», Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza Aérea»,
Programa 004 "Fuerza Aérea Uruguaya", Objeto del Gasto 198
«Re- puestos y Accesorios», Afectación 000132, Compromiso 001,
Constancia de Afectación de Crédito 001, del presente ejercicio, por un
monto de $ 8.774.907,00 (pesos uruguayos ocho millones setecientos setenta
y cuatro mil novecientos siete con 00/ 100).- IV) que se dio cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 9no del Decreto 295!2000 de fecha 11 de
octubre de 2000 y se recabó la intervención del Tribunal de Cuentas de
la República, quien no formuló observaciones al respecto.- Atento.
a lo precedentemente expuesto ya lo dispuesto en el literal C) del numeral
3ro. del artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10
de junio de 1997.- El Presidente de la República, Resuelve: 1ro.-
Autorízase al Comando General de la Fuerza Aérea, a adquirir en forma
directa material aeronáutico por la suma de U$S 495.477,54 (dólares
americanos cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y siete
con 54/100).- 2do.- Liquídese y gírese por el Comando General de la
Fuerza Aérea la suma de U$S 495.477,54 (dólares americanos cuatrocientos
no- venta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete con 54/100), en su
equivalente en moneda nacional a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del
Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América para la
adquisición en forma directa autorizada por el numeral 1ro. de la
presente Resolución.- 3ro.- Dicha erogación será atendida con cargo al
Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 023
«Comando General de la Fuerza Aérea», Programa 004 "Fuerza Aérea
Uruguaya", Objeto del Gasto 198 «Repuestos y Accesorios»,
Afectación 000132, Compromiso 001, Constancia de Afectación de Crédito
001, del presente ejercicio, por un monto de $ 8.774.907,00 (pesos
uruguayos ocho millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos siete
con 00/100).- 4to.- Comuníquese, publíquese, remítase copia al Tribunal
de Cuentas de la República y pase al Comando General de la Fuerza
Aérea.-
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