06/08/02
06/08/02
– SE AUTORIZA AL COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA A ADQUIRIR MATERIAL
AERONÁUTICO
Visto:
la gestión promovida por el Comando General de la Fuerza Aérea, por la
cual solicita autorización para la adquisición en forma directa de
material aeronáutico y para planillar y girar al Comando Aéreo de los
Servicios en los Estados Unidos de América la suma de U$S 391.669,50
(dólares americanos trescientos noventa y un mil seiscientos sesenta y
nueve con 50/100), en su equivalente en moneda nacional.- Considerando:
I) que estas adquisiciones se efectúan en el exterior por las
circunstancias establecidas y que ameritan que las mismas se amparen en el
literal C) del numeral 3) del artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el
Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997.- II) que resulta necesario girar
la precitada suma a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del Comando Aéreo de
los Servicios en los Estados Unidos de América.- III) que dicho. giro,
puede ser atendido con cargo al Inciso 03 «Ministerio de Defensa
Nacional», Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza Aérea»,
Programa 004, "Fuerza Aérea Uruguaya", Objeto del Gasto 198
«Repuestos y Accesorios», Afectación 000275, Compromiso 001, Constancia
de Afectación de Crédito 001, del presente ejercicio, por un monto de $
9:635.070,00 (pesos uruguayos nueve millones seiscientos treinta y cinco
mil setenta con 00/100).- IV) que se dio cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 9no. del Decreto 295/000 de fecha 11 de octubre de 2000 y se
recabó la intervención del Tribunal de Cuentas de la República, quien
no formuló observaciones al respecto.- Atento: a lo
precedentemente expuesto ya lo dispuesto en el literal C) del numeral 3ro.
del artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de
junio de 1997.- El Presidente de la República, Resuelve:
1ro.-
Autorízase al Comando General de la Fuerza Aérea, a adquirir en forma
directa material aeronáutico por la suma de U$S 391.669,50 (dólares
americanos trescientos noventa y un mil seiscientos sesenta y nueve con
50/100).- 2do.- Liquídese y gírese por el Comando General de la Fuerza
Aérea Uruguaya la suma de U$S 391.669,50 (dólares americanos trescientos
noventa y un mil seiscientos sesenta y nueve con 50/100), en su
equivalente en moneda nacional a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del
Comando Aéreo de los Servicios en los Estados Unidos de América para la
adquisición en forma directa autorizada por el numeral 1ro. de la
presente Resolución.- 3ro.- Dicha erogación será atendida con cargo al
Inciso 03 «Ministerio de Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 023
«Comando General de la Fuerza Aérea», Programa 004, "Fuerza Aérea
Uruguaya", Objeto del Gasto 198 «Repuestos y Accesorios»,
Afectación 000275, Compromiso 001, Constancia de Afectación de Crédito
001, del presente ejercicio, por un monto de $ 9:635.070,00 (pesos
uruguayos nueve millones seiscientos treinta y cinco mil setenta con
00/100).- 4to.- Comuníquese, publíquese, remítase copia al Tribunal de
Cuentas de la República y pase al Comando General de la Fuerza Aérea.
Oportunamente, archívese.-
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