21/10/03
21/10/03
– SE AUTORIZA AL COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA LA COMPRA DE
MATERIAL AERONÁUTICO
VISTO:
la gestión promovida por el Comando General de la Fuerza Aérea, por
la cual solicita autorización para la adquisición en forma directa de
material aeronáutico y para planillar y girar al Comando Aéreo de los
Servicios en los Estados Unidos de América la suma de U$S 386.773,58
(dólares americanos trescientos ochenta y seis mil setecientos setenta y
tres con 58/100), en su equivalente en moneda nacional.-
CONSIDERANDO:
I) que estas adquisiciones se efectúan en el exterior por las
circunstancias de que los únicos distribuidores oficiales autorizados de
los distintos componentes se encuentran en el exterior, lo que amerita que
las mismas se amparen en el literal C) del numeral 3) del artículo 33 del
T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997.-
II)
que resulta necesario girar la precitada suma a la cuenta bancaria
Nro. 10.000-8 del Comando Aéreo de los Servicios en los Esta- dos Unidos
de América.-
III)
que dicho giro, puede ser atendido con cargo al Inciso 03 «Ministerio
de Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza
Aérea», Programa 004 «Fuerza Aérea Uruguaya», Proyecto de Inversión
795, Objeto del Gasto 365, Financiamiento 11, Afectación 000410, del
presente ejercicio, por un monto de $ 12:210.442,00 (pesos uruguayos doce
millones doscientos diez mil cuatrocientos cuarenta y dos con 00/100).-
IV)
que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9no. del
Decreto 295/2000 de fecha 11 de octubre de 2000 y se recabó la
intervención del Tribunal de Cuentas de la República, quien no formuló
observaciones al respecto.-
ATENTO:
a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el literal C) del
numeral 3ro. del artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por el Decreto
194/997 de 10 de junio de 1997.-
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
RESUELVE:
1ro.-
Autorízase al Comando General de la Fuerza Aérea, a adquirir en
forma directa material aeronáutico por la suma de U$S 386.773,58
(dólares americanos trescientos ochenta y seis mil setecientos setenta y
tres con 58/100).-
2do.-
Liquídese y gírese por el Comando General de la Fuerza Aérea la
suma de U$S 386.773,58 (dólares americanos trescientos ochenta y seis mil
setecientos setenta y tres con 58/100), en su equivalente en moneda
nacional, a la cuenta bancaria Nro. 10.000-8 del Coman- do Aéreo de los
Servicios en los Estados Unidos de América para la citada adquisición.-
3ro.-
Dicha erogación será atendida con cargo al Inciso 03 «Ministerio de
Defensa Nacional», Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza
Aérea», Programa 004 «Fuerza Aérea Uruguaya», Proyecto de Inversión
795, Objeto del Gasto 365, Financiamiento 11, Afectación 000410, del
presente ejercicio, por un monto de $ 12:210.442,00 (pesos uruguayos doce
millones doscientos diez mil cuatrocientos cuarenta y dos con 00/100).-
4to.-
Comuníquese, publíquese, remítase copia al Tribunal de Cuentas de
la República y pase al Comando General de la Fuerza Aérea, a sus
efectos.
|